Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2019 году

Содержание
  1. Как заполнить декларацию 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году
  2. Что такое налоговый вычет
  3. За что можно получить налоговый вычет?
  4. Как заполнить декларацию 3НДФЛ на налоговый вычет
  5. Документы для получения налоговых вычетов
  6. Кто имеет право на имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет?
  7. Сроки подачи декларации 3-НДФЛ для налогового вычета
  8. Вычет по предыдущим годам
  9. Как подать декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в 2019 году
  10. Программа для заполнения декларации на налоговый вычет
  11. Образец заполнения 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году
  12. Основания для налогового вычета
  13. Заявление на вычет
  14. Как заполнить 3-НДФЛ
  15. Титульный лист
  16. Раздел 1
  17. Раздел 2
  18. Лист А
  19. Раздел Д1
  20. Как правильно заполнить код 040 3 ндфл за 2019 год
  21. Образец заполнения декларации ЕНВД
  22. Как заполнить новую форму 6 НДФЛ 2019
  23. Форма 6-НДФЛ с 2019 года
  24. Образец 3-НДФЛ(13%) при имущественном налоговом вычете на строительство либо приобретение нового жилья
  25. Образец 3-НДФЛ(13%) при социальном налоговом вычете(на обучение, на лечение и пр
  26. Онлайн журнал для бухгалтера
  27. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры?
  28. Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ
  29. 6-НДФЛ за 3 квартал 2019: бланк и пример заполнения
  30. Как заполнить 3-НДФЛ для ИП

Как заполнить декларацию 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2019 году

— Организация бизнеса — Кадры — Как заполнить декларацию 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

Законопослушные россияне отдают в казну 13 копеек с каждого заработанного рубля, эти деньги можно вернуть (полностью или частично), если знать, как заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ.

Что такое налоговый вычет

  • Налоговый вычет — это правовой механизм снижения налоговой нагрузки, реализованный через законодательно установленные категории расходов и фиксированные суммы, на которые разрешено уменьшать доходы для налогообложения.

Термин «налоговый вычет» часто вводит в заблуждение.  Подоходный налог, действительно, уменьшается, но не прямым вычитанием, а опосредованно через корректировку доходов.

Абсолютная величина возвращаемого налога = вычет Х 13%.

За что можно получить налоговый вычет?

Есть три разновидности узаконенных бонусов, понижающих налоговое обременение.

Социальные вычеты— это расходы на:

  • аптечные препараты, платную медицину и страховки (собственные, супругов, родителей, детей),
  • платное образование (собственное, детей, сестер, братьев).
  • пенсионное добровольное страхование и негосударственное обеспечение
  • добровольные пенсионные накопления

Имущественные вычеты — расходы на

  • покупку или строительство жилья (квартира, дом, включая землю), включая проценты по целевым кредитам

Стандартные вычеты уменьшают ежемесячный облагаемый заработок

На детей

  • первый и второй ребенок ― 1,4 тыс. рублей,
  • третий и далее ― 3 тыс. рублей,
  • ребенок-инвалид ― 12 тыс. рублей.

Индивидуальные

  • 3 тыс. рублей ― чернобыльским ликвидаторам, потерявшим здоровье на опасных объектах, военной службе,
  • 500 рублей – лицам с выдающимися военными и трудовыми заслугами.

Послабления можно реализовать как через работодателя, так и самостоятельно с помощью 3НДФЛ.

Как заполнить декларацию 3НДФЛ на налоговый вычет

Можно вручную заполнить готовый типографский бланк формы 3НДФЛ, но проще сделать это с помощью программы, скачав ее на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы.

Для работы потребуется стартовый набор инструментов

  • программа,
  • паспорт,
  • свидетельство о присвоении ИНН,
  • справка 2-НДФЛ (получить по месту работы),
  • документы, подтверждающие доходы и расходы, которые вы будете декларировать.

Когда все под рукой, ответить на вопрос: «как заполнить декларацию на налоговый вычет» становится проще: последовательно открываем программные окошки, идем по строчкам, забиваем, что просят, кликом выбираем нужные позиции.

Вычеты по декларации 3 НДФЛ даются не сразу. Мало знать: для чего и как, правильно все заполнить, потребуется грамотно подобрать документы.

Документы для получения налоговых вычетов

Если не подтвердить расходы документами, вернуть налог не удастся.

Помимо

  • формы 2НДФЛ (оригинал)
  • свидетельства ИНН (копия)
  •  заявления

фискальные органы требуют неопровержимых доказательств фактической оплаты и целевой направленности расходов.

Копиями чеков, банковских выписок, приходных ордеров и прочих платежных документов подтверждаем факт оплаты.

Договоры (с приложением актов приема-передачи) купли-продажи недвижимости, на оказание строительных, медицинских и образовательных услуг (копии) станут иллюстрацией того, что деньги были потрачены по назначению.

К общему списку документов для получения налогового вычета, добавится еще несколько специфических позиций

Для имущественного вычета

  • Копии договоров целевого кредитования, ипотеки (если есть)
  • Банковская справка―подтверждение уплаты процентов (оригинал)
  • Подтверждение права собственности (копия свидетельства)

При общей долевой собственности супругов

  • Подтверждение распределения вычета (свидетельство оригинал)
  • Брачное свидетельство (копия)
  • Детская метрика (копия)

Для социальных вычетов

  • По учащимся детям18-24 лет ― подтверждение очной формы обучения (справка копия)
  • Детская метрика (копия)
  • Документы, подтверждающие родственные связи и (или) опекунство (копии)
  • Лицензии поставщиков услуг на образовательную (медицинскую) деятельность
  • Полис и договор пенсионного страхования (копии)

Помимо перечисленных документов в налоговой могут потребовать копию паспорта и трудовой книжки.

Для стандартных вычетов

Стандартные вычеты, которые не предоставил работодатель можно получить при помощи 3НДФЛ. Достаточно указать их в заявлении и приложить

  • Письменное подтверждение обучения по очной форме детей 18-24 лет (справка, копия)
  • Метрику или паспорт ребенка (копия)

Кто имеет право на имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет?

Налоговый вычет ― привилегия, доступная каждому гражданину, если он

  • проживает в России не менее 180 дней в году (является резидентом РФ),
  • платит (платил) подоходный налог по ставке 13%,
  • оплачивал расходы из собственных средств.

Пенсионеры, хотя и не являются плательщиками НДФЛ, с 2016 года могут пополнить личный бюджет, за счет налога, уплаченного за три года работы, предшествовавших уходу на заслуженный отдых.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ для налогового вычета

Для тех, кто подает 3НДФЛ, преследуя цель только лишь получить вычет, ограничений по времени подачи не существует. Это можно сделать в любое время, главное, чтобы с момента, когда вы платили НДФЛ в бюджет (работали или декларировали доходы), прошло не больше 3 лет.

Ограничение по сроку сдачи 3 НДФЛ (30 апреля) существует только для тех, кто собирается заявлять доходы, то есть имеет обязанность (а не право) отчитываться перед государством.

Вычет по предыдущим годам

Имущественный вычет можно получать в течение неограниченного числа лет.

Например: При покупке дома в 2017 году, вычет составит 2 млн. рублей, соответственно, налога к возврату полагается 260 тысяч.

Подоходные удержания из зарплаты ―36 тысяч в год (по 3 тыс. в месяц).

Сразу удастся получить 108 тыс. (по 36 тыс. за три последних налоговых периода).

Оставшиеся 152 тыс. постепенно вернутся через зарплату ― с вас просто не будут удерживать подоходный налог до того момента, пока вся сумма не компенсируется полностью.

Аналогичным образом переносить остаток социального вычета на следующие периоды не разрешается.

Как подать декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

Декларацию можно:

  • сдать в налоговой инспекции лично или через доверенное лицо (по предъявлении доверенности),
  • направить по почте заказным письмом с описью вложения,
  • заполнить и отправить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru (официальный сайт ФНС)

Последний способ узаконен со второго полугодия 2015 года

Программа для заполнения декларации на налоговый вычет

Интерфейс программы построен по принципу последовательного перехода от одного окна к другому. Вы вносите данные, как если бы вручную заполняли страницы декларации. Не забывайте сохранять данные. Программа не позволяет ошибиться в номерах кодов, ИНН, по окончании проверяет и выдает готовую форму, ее останется только распечатать (можно сохранить на флэшку).

Задаем условия

  • номер инспекции – четырехзначный номер есть в свидетельстве ИНН
  • номер корректировки – декларацию подаем впервые, поэтому ставим ноль
  • признак налогоплательщика – выбираем из списка и отмечаем
  • достоверность подтверждается – ставим «лично», если декларацию будете подавать самостоятельно. Собираетесь кому-то поручить?― нажмите соответствующую кнопку, внесите ФИО (полностью) и паспортные данные доверенного лица,

сохраняем первую страницу (кнопка в правом верхнем углу) и переходим к следующей.

Вносим сведения о декларанте

  • Декларант — это вы, ФИО пишем полностью
  • ИНН ― номер из 12 цифр указан в налоговом свидетельстве
  • место рождения ― как в паспорте
  • код страны ― для России 643
  • внимательно переносим из паспорта прочие данные
  • сохраняем, идем дальше

Перечисляем доходы

  • На второй горизонтальной панели выбираем цифру «13» (ставка налога),
  • из справок 2-НДФЛ выбираем ту организацию, в которой предоставлялись стандартные вычеты, в последнем окошке делаем об этом пометку и последовательно заносим данные,
  • затем помесячно заполняем сведения о доходах,

(названия и значения цифровых показателей должны полностью соответствовать 2НДФЛ),

  • нажмите зеленый плюс и в новом окне заполните данные следующей формы 2-НДФЛ (если справок и работодателей несколько), не забудьте снять пометку о вычетах,
  • пользуясь кнопкой «зеленый плюс» последовательно отразите все источники и доходы.

Заявляем вычеты

Последний ярлык на левой крайней панели-вычеты, жмем на него и попадаем вот на такое окно

Заявляем стандартные вычеты

Если вы не получали таковые по месту работы их можно заявить в 3НДФЛ. В этом случае пометки на странице доходов «расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» быть не должно

Нажмите ярлык

  • «стандартные»
  • «предоставить стандартные вычеты»
  • если полагается, укажите код индивидуального вычета (на скрине это 500 рублей)
  • укажите количество детей по мере очередности

Заявляем социальный вычет

Последовательно нажимаем

  •  значок «стандартные»
  • «предоставить социальные налоговые вычеты» (выбираем),
  • Заполняем данные о расходах на пенсию, лечение или образование. Данные берем из документов, о которых мы говорили в разделе 2.2.

Чтобы ввести новый договор нажмите зеленый плюс, появится чистое окно, которое заполняется аналогичным образом.

Заявляем имущественный вычет

Последовательно кликаем

  •  «домик»,
  • «получить имущественный вычет»
  • зеленый плюс.

Появилось окно, куда необходимо внести данные о недвижимости. Берем документы (о них мы говорили в разделе 2.2.) и поочередно заполняем строчки, выбирая из предложенного под правой крайней кнопкой.

Сохраняем.

Вот такой несложный алгоритм. (35 голос., 4,50 из 5)
Загрузка…

Источник: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/kak-zapolnit-deklaratsiyu-3ndfl-dlya-nalogovogo-vycheta-v-2019-godu.html

Образец заполнения 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2019 году

Российским законодательством предусмотрен возврат физическому лицу части уплаченного подоходного налога. Чтобы вернуть свои деньги, следует правильно составить заявление в налоговый орган и декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета за 2019 год, заполненную по образцу.

Основания для налогового вычета

Возврат части НДФЛ именуется налоговым вычетом, который относят к одному из двух видов:

  • социальный – полагается лицу, совершившему социально значимые действия, предоставляется в соответствии со статьей 219 Налогового кодекса РФ;
  • имущественный – полагается собственнику после определенных операций с принадлежащей ему недвижимостью, согласно ст. 220 НК РФ.

Основания для социального вычета:

Способы возврата НДФЛ

Вычет можно вернуть двумя способами — единоразово через ФНС либо ежемесячно через работодателя. Какой вариант лучше и удобнее — решать Вам, а подробнее можно почитать в статье здесь

  1. пожертвования благотворительным организациям;
  2. оплата своего обучения либо обучения члена семьи в очной форме по контракту с образовательным учреждением;
  3. оплата медицинских услуг, полученных лично либо родными, по договору;
  4. дополнительные платежи на накопительную часть пенсии налогоплательщика;
  5. взносы на негосударственное пенсионное обеспечение себя, либо членов семьи, либо близких родственников.

Операции с недвижимостью, после которых полагается имущественный вычет:

  1. продажа имущества, доли в нем либо части уставного капитала;
  2. покупка комнаты, квартиры, жилого дома либо земельного участка под ИЖС за собственные либо кредитные средства;
  3. постройка частного дома;
  4. ремонт собственного жилища.

Чтобы получить возврат налога, необходимо предоставить налоговому органу документы, подтверждающие расходы на указанные цели – чеки, квитанции, платежки и др.

Если они не были утеряны, следует взять бланк заявления на возврат налогового вычета в налоговой инспекции либо скачать его и распечатать, после чего правильно заполнить.

Заявление на вычет

Список информации, которую обязательно следует внести в заявление:

  1. в «шапке»:
    • наименование налогового органа, которому оно адресовано;
    • ФИО заявителя, ИНН и данные паспорта, включая адрес регистрации;
  2. в «теле» документа:
    • просьба вернуть излишне уплаченный налог;
    • сумма к возврату;
    • период, за который следует вернуть НДФЛ;
    • причина возврата;
    • номер расчетного счета и полные реквизиты банка, куда заявитель просит перечислить деньги.

Телефон и актуальный контактный e-mail в заявлении на возврат налога при имущественном вычете указываются по желанию.

Обратите внимание: предпочтительный способ получения денег – на сберегательную книжку, открытую налогоплательщику в Сбербанке России. Если она имеется, в заявлении достаточно указать номер счёта и наименование банка.

Если сберкнижки нет, нужно указать реквизиты любого имеющегося счета и банковского учреждения, в котором он открыт. Налоговики не вправе отказать в вычете лицу, не имеющему сберкнижки и/или который не обслуживается в Сбербанке.

Как заполнить 3-НДФЛ

Декларацию налогоплательщик вправе заполнять одним из нескольких способов – с помощью бесплатной компьютерной программы Декларация, онлайн-сервисов, посредством налогового юриста.

Если принято решение заполнить 3-НДФЛ самостоятельно вручную, взяв бланк в налоговой либо скачав в Интернете, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией.

Разбираем типовой порядок заполнения бланка для получения имущественного вычета за 2019 год при покупке недвижимости. Писать следует заглавными буквами, синей или черной ручкой.

Титульный лист

Вписываете ИНН.

В графе «Номер корректировки» ставите цифру «0», означающую, что декларация за 2016 год подается впервые. При повторных подачах следует вписывать следующие порядковые номера – «1», «2»…

Знаете ли Вы?

Согласно нововведениям, теперь налоговый вычет можно получить не один раз, как было ранее. В этой статье можно получить подробную информацию.
«Код налогового периода» – вписываете «34», «Налоговый период» – «2016».

«Представляется в налоговый орган (код)» – графа для кода вашей налоговой инспекции.

«Код страны» – если вы гражданин РФ, пишете «643».

«Код категории налогоплательщика» – «760».

Затем, указывая свои ФИО, число, месяц, год и место рождения, данные паспорта, в графе «Код вида документа» поставьте «21» (для российского паспорта», «Статус налогоплательщика» – «1».

Обратите внимание! Графу «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» нужно заполнять датой и подписью на каждой заполняемой странице.

Цифра «1» также ставится возле «адрес места жительства», где указывается адрес постоянной прописки, и внизу страницы под «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» – и здесь ставится дата и подпись.

В графе «Декларация составлена на ___ страницах» ставите количество заполненных страниц – это удобнее делать в конце.

«с приложением подтверждающих документов или их копий на ___ листах» – подсчитываете и вписываете количество листов прилагаемых документов. Листы самой декларации и заявления на вычет не считаются.

Раздел 1

Под «Значения показателей» отмечаете «2».

«Код бюджетной классификации» для возврата поступлений в бюджет – 18210102010011000110.

«Код по ОКТМО» – код организации, содержащийся в справке 2-НДФЛ.

«Сумма налога, подлежащая возврату» – вписываете необходимое значение.

Раздел 2

Заполняете после листов А и Д1.

«Общая сумма дохода» (п. 1) – вписываете число из строки 070 «сумма дохода» листа А.

«Общая сумма дохода, подлежащая налогообложению» (п. 3) – переписываете из строки 080 «сумма облагаемого дохода» листа А.

«Сумма налоговых вычетов» (п. 4) – указываете цифры из пп. 2.8 раздела Д1.

«Общая сумма налогов, удержанная у источника» (п. 8) – суммируете строку (строки) 100 листа А.

«Сумма налога, подлежащая возврату» (п. 14) – в случае с имущественным вычетом равна сумме из п. 8.

Лист А

Содержит данные о доходах физлица за налоговый период. Если вы наемный работник, для заполнения листа А нужно обратиться к работодателю за справкой о доходах 2-НДФЛ.

В графу «Налоговая ставка» вписываете «13».

Затем из справки в декларацию переносите:

Важно

Если в течение отчетного года вы меняли работодателя, нужно брать справку от каждого и вписывать данные о каждом.

  • ИНН;
  • КПП;
  • код ОКТМО;
  • наименование работодателя, выдавшего 2-НДФЛ;
  • сумму дохода (из пункта 5.1 справки);
  • сумму облагаемого налога (из п. 5.2);
  • сумму налога исчисленную (п. 5.3);
  • сумму налога удержанную (п. 5.4).

Заполнение декларации для возврата по ипотеке представляется более сложным, чем просто имущественный вычет при покупке квартиры. В видео ниже разберем, как правильно заполнить 3НДФЛ для вычета по ипотечным процентам:

Раздел Д1

Вписываете в п. 1.1 код наименования объекта, которого касается имущественный вычет:1 – если это частный дом;2 – если квартира;3 – комната;4 – доля в недвижимом имуществе;5 – земельный участок, рассчитанный на ИЖС;6 – земельный участок, где размещен частный дом;7 – жилой дом вместе с земельным участком.

Какие нужны документы?

Перечень необходимых документов для оформления вычета зависит от объекта вычета (социальный или имущественный), а также способа возврата.

Например, чтобы вернуть НДФЛ через работодателя, декларацию составлять не нужно. Подробнее читайте в этой статье
Вид собственности (п. 1.

2):1 – если собственность индивидуальная;2 – общая долевая;3 – если общая совместная;

4 – собственность несовершеннолетнего лица.

Признак налогоплательщика (п. 1.

3):01 – собственник недвижимого объекта;02 – супруг собственника;03 – родитель несовершеннолетнего собственника;13 – налогоплательщик, который приобрел объект в общую долевую собственность свою и своего несовершеннолетнего ребенка (детей);

23 – налогоплательщик по расходам на покупку объекта в долевую собственность супруга и несовершеннолетнего ребенка (детей).

В п. 1.12 вписываете сумму расходов на покупку недвижимости, составляющих не более 2 млн руб.В п. 2.7 указываете число из пункта 080 листа А.В п. 2.8 – сумму расходов на покупку недвижимого объекта.

В п. 2.10 – остаток вычета, перешедший на следующие годы, равен остатку после вычитания суммы п. 2.8 из суммы п. 1.12.

Источник: https://realtyinfo.online/7714-poryadok-zapolneniya-zayavleniya-na-nalogovyi-vychet-deklaratsii-3nfdl

Как правильно заполнить код 040 3 ндфл за 2019 год

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2019 году
Редакция журнала подготовила книгу «6-НДФЛ: примеры на все случаи жизни». В ней подробные примеры, как заполнять строки 6-НДФЛ, для любой ситуации. Подпишитесь на журнал и получите эту книгу в подарок.

Подробнее об условия подписки здесь>>> Заполнение титульного листа формы 6-НДФЛ, как правило, не вызывает у бухгалтеров вопросов. Здесь мы указываем стандартные реквизиты организации: название организации или ФИО предпринимателя полностью, ИНН, КПП, а также код ОКТМО.

Заполняя 6-НДФЛ в 2019 году (пример заполнения вы найдете ниже), обратите особое внимание на строку «Период предоставления».

Образец заполнения декларации ЕНВД

Все необходимые при заполнении коды (налоговых периодов, субъектов РФ, видов предпринимательской деятельности и др.) содержатся в приложениях к названному выше Порядку заполнения декларации по ЕНВД.

Сразу скажем, что заполнять разделы декларации последовательно, начиная с первого, не получится. О том, как это лучше сделать, расскажет наша инструкция по заполнению декларации ЕНВД 2019.

Начинать заполнение лучше с раздела 2, где производится расчет ЕНВД по каждому виду бизнеса и адресу деятельности.

Как заполнить новую форму 6 НДФЛ 2019

Чаще всего недостаточно строк для заполнения второго раздела, расположенного на той же станице, что и первый. Если такое происходит, то дублировать содержание первого раздела нет необходимости.

Корректировка подразумевает варианты заполнения сдаваемой отчётности. Если в данных отчёта позже обнаружатся ошибки или неточности, то их можно скорректировать, направив уточненный вариант отчётности.

Форма 6-НДФЛ с 2019 года

Если при заполнении остаются пустые клетки – то ставим в них прочерк. Например, нужно записать дробь 243550,31. В бланке это будет выглядеть так: «243550———.

31» 6) Текстовые и числовые поля формы заполняются слева направо, начиная с крайней левой ячейки, либо с левого края поля, отведенного для записи значения показателя.

7) Если при заполнении поля остаются пустые клетки в правой части – то ставим в них прочерк.

Образец 3-НДФЛ(13%) при имущественном налоговом вычете на строительство либо приобретение нового жилья

Ведь получить его можно только однократно. И после того, как дом будет достроен, к вычету можно будет принять расходы не только на покупку недвижимости, но и на ее достройку. С 1 Января 2014 года имущественным вычетом можно будет воспользоваться несколько раз, и на несколько квартир домов. А максимальная сумма по ипотеке будет 3 000 000 руб.

Коды категории налогоплательщика: Код 720 — ИП; Код 730 — нотариус; Код 740 — адвокат; Код 760 — иное физическое лицо; Код 770 — ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Здесь всё просто: указываем номер корректировки (при первой подаче ставим цифру «0», при подаче после коррекции — «1», после второй коррекции — «2» и т.д.

) КБК 1821 01 02021 01 1000 110.

Образец 3-НДФЛ(13%) при социальном налоговом вычете(на обучение, на лечение и пр

КБК 1821 01 02021 01 1000 110.

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой Примечание: если организаций, от которых Вы получили доход, больше трёх (которые помещаются на одной странице), то не поместившиеся на листе организации перечисляем на втором листе формы А.

Онлайн журнал для бухгалтера

Таким образом, впервые заполнить и сдать в ИФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года требуется не позднее 2 мая 2019 года (это вторник). Также см. «Срок сдачи РСВ-1 в 2019 году: таблица ». В 2019 году способ подачи расчета по страховым взносам (РСВ-1) влиял на допустимый срок сдачи отчетности. У тех, кто отчитывается в электронном виде, на сдачу РСВ-1 было на 5 дней больше.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры?

Как правило, налоговая декларация 3НДФЛ текущего года может отличаться от предыдущего образца заменой тех или иных кодов (так например в прошлом году ОКАТО сменился на ОКТМО). Все последующие страницы теперь содержат иные штрих-коды формы.

Код ОКТМО можно узнать по месту оформления налоговой документации или найти на официальном сайте налоговой службы вашего региона. Классификация данного рода кодов осуществляется по населенным пунктам и муниципальным подразделениям.

Титульный лист включает в себя код органов налоговой инспекции по адресу прописки, указание налогового периода.

Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ

А декларацию обязательно подать в инспекцию не позднее 30 апреля 2013 года. Во-вторых, без декларации вам не обойтись, если вы решили воспользоваться социальным или имущественным вычетом.

То есть вы хотите возместить из бюджета ту сумму налога, которая соответствует доходам, потраченным на обучение, лечение или на покупку собственного жилья. Но вот совсем другая ситуация: вы вовремя не принесли документы в бухгалтерию на «родительский» вычет.

Заполнение 6 НДФЛ за 9 месяцев 2019 года предполагает и фиксирование даты составления отчёта.

Образец формы 2019 года (пример заполнения за 3 квартал) содержит в разделе 1 следующие показатели нарастающим итогом за шесть, девять и так далее месяцев по строкам: 020 ― общий начисленный доход; 025 ― доход по дивидендам; 030 ― вычеты всего; 040 ― исчисленный НДФЛ; 045 ― НДФЛ с дивидендов ; 050 ― размер фиксированного авансового платежа; 010 ― группирует доходы и начисленные налоги отдельно по каждой ставке НДФЛ; 060 ― количество работников; 070 ― налог удержанный; 080 ― налог не удержанный; 090 ― налог, возвращенный агентом. Данные раздела 1 представляют собой суммированные показатели за 3 квартал 2019 года и отчёта за полугодие, за исключением строки 060, отражающей среднюю численность сотрудников за всё время.

6-НДФЛ за 3 квартал 2019: бланк и пример заполнения

В отдельной консультации мы рассказывали, как заполнить за полугодие Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ ) (утв. приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/[email protected] ). Как подготовить новую форму 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года, расскажем в нашем материале.

Напомним, что заполняется Расчет по форме 6-НДФЛ нарастающим итогом. Поэтому правильно называть отчет, составленный после окончания 3-го квартала, не отчетом за 3-ий квартал, а отчетом за 9 месяцев. Титульный лист (Стр. 001)

Так компания не запутается, какую сумму выдать работникам.

Кроме того, если выдать начисленную зарплату, то не с чего будет удержать НДФЛ, если работник уволится сразу после праздников.

Смотрите на схеме ниже, как заполнить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь, если компания выдала деньги 29 декабря или раньше, в последний рабочий день — 30 декабря или после нового года. Обратите внимание, компания вправе не удерживать НДФЛ с зарплаты за декабрь, если выдаст деньги до окончания месяца.

Как заполнить 3-НДФЛ для ИП

Заполнить декларацию самостоятельно сможет любой индивидуальный предприниматель. Ничего сложного в этом нет. Но чтобы было понятнее, мы рассмотрим подробный образец заполнения декларации 3-НДФЛ по ставке 13%.

Независимо от того, как заполняется декларация, вручную или на компьютере, правила едины. Отличие лишь в том, что для заполнения на компьютере бланки необходимо скачать с сайта налоговых органов и открыть в программе .

Титульный лист 3-НДФЛ несет информацию об индивидуальном предпринимателе.

Источник: http://urist-pomojet.com/kak-pravilno-zapolnit-kod-040-3-ndfl-za-2017-god-75731/

ФОП-Юрист
Добавить комментарий